商业计划书的财务分析怎么做

来源:产品中心 日期:2024-04-30 13:47:48 浏览量:21次

  身边很多朋友每年会整新项目,有一些非常务实的老板主张不管三七二十一,撸起袖子就干。当然,在市场如此变幻莫测的时代,执行力是核心要素,不过,孙子兵法说“夫未战而庙算胜者,得算多也,未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况无算乎!吾以此观之,胜负见矣。”

  在撰写财务部分时,应确保数据的准确性和合理性,避免盲目预估,同时紧密结合你的战略规划,从数字的角度来思考业务未来的发展状况,从中推演出企业和商业的价值所在。

  如果你经营的是一个现有的业务,你应该有历史文件,如过去几年的损益表和资产负债表,以基于这些预测。

  如果你正在开始一个新的业务,而没有这些历史财务报表,你首先预测一个现金流报表分解为12个月。在编制现金流预测时,你要选择一个现实的比率,以现金支付。

  这个时候的事实就是,你这个行业当中已经做过的人,他们的经营情况,你要做的就是先做一个行业分析和市场调研。

  一般我们会从一个销售预测开始。建立一个电子表格,预测你在三年内的销售额。为第一年的每个月设置不一样的销售线和专栏设置不一样的部分,第二年和第三年每月或季度。

  毛利率是出售的收益减去销售成本,不同的行业相差比较大,同一个行业一般相差不大,但是在行业发展的不同阶段,相差也会比较大。

  想想也有点道理,一般就是听说一个新的行业能赚钱,然后大家就一窝蜂的涌进去,同行多了,有了竞争,就会产生价格战,毛利率自然下来了。

  这是一个有用的数字。如果是新产品或新业务,你一定要做出有根据的猜测。最好的方法是看看过去的结果。

  我们平常在商业计划书中的财务预测,最重要的包含收入、成本、利润等预测表,反映年度增长,并与市场上的别的业务成比例。

  创建费用预算。 你有必要了解你实际预测的销售额要消耗多少钱。区分固定成本(即租金和工资)和可变成本(即大部分广告和促销费用)。较低的固定成本意味着更低的风险。

  你的大部分可变成本都是属于你的销售预测的直接成本,但也有一些可变费用,比如广告和回扣等等。

  基于基本的输入和运算,我们大家可以搭建一个简单的财务模型,通过数据的输入、运算和输出,如果你有一个认可你的投资人,你就可以给投资人展示项目的收益,投资回报。

  如果你做的项目投资金额比较大,比如需要建厂房、或者是农业、文旅、医院、等等,那就需要更为详细的测算。那么简单的财务测算就不够用了,需要一个很复杂的财务模型。

  其中必须要格外注意的是,现金流量表很重要,它直接体现企业筹措现金、经营的能力,从经营角度,现金流量表相对于利润表,是更有说服力的,是企业的真实情况。

  一般情况下,你需要针对项目做一个盈亏平衡分析,分析投资当年是否可实现盈亏平衡,并预计相应数量利润。

  我们做这么细致的财务分析是为了什么呢?商业计划书的目的是融资呀,所以你要阐述融资说明,包括拟吸收的风险投资金额、用途等。

  同时你要给你的投资人描述清楚投资的回报与退出:考虑投资者退出的方式,是IPO呢,还是未来可能被某个上市公司或者国家队收购。

  在财务分析的过程中,必须要格外注意的是合理性和紧密结合公司战略规划:财务分析应突出也许会出现的财务情况,抓住问题的本质,找出影响指标变动的重要的因素,重点剖析变化较大指标的主、客观原因。

  另外,财务预测并不一定是按顺序编制的。通常从一个地方开始,然后通过前后的勾稽关系来调整,比如说,你在现金流量表中看到的数据,可能意味着你需要调整对销售和费用的估计。

  具体怎么调整,能联系华哥商业策划团队。华哥是国家注册咨询工程师,拥有15年从业经验,尤其擅长股权设计与财务分析,也经手过企业从初创到上市的全过程辅导。

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